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Detalhes
| 30/01/2026 | 0000001/2026 | 0000052/2026 | VR. RF. FOLHA PAGAMENTO DE ESTAGIO REMUNERADO DO MES 01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS | 188000000000 - RECURSOS PROPRIOS DOS CONSORCIOS | 99999999999999 | R$ 174,19 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE |
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Detalhes
| 30/01/2026 | 0000001/2026 | 0000051/2026 | VR. RF. FOLHA PAGAMENTO DE ESTAGIO REMUNERADO DO MES 01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS | 188000000000 - RECURSOS PROPRIOS DOS CONSORCIOS | 99999999999999 | R$ 870,97 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |
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Detalhes
| 30/01/2026 | 0000001/2026 | 0000050/2026 | VR. RF. FOLHA PAGAMENTO DO MES 01/2026. | FOLHA DE PAGAMENTO ARIES | 188000000000 - RECURSOS PROPRIOS DOS CONSORCIOS | 99999999999999 | R$ 31.832,74 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 30/01/2026 | 0000001/2026 | 0000049/2026 | VR. RF. FOLHA PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 01/2026. | FOLHA DE PAGAMENTO ARIES | 188000000000 - RECURSOS PROPRIOS DOS CONSORCIOS | 99999999999999 | R$ 1.297,42 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO |
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Detalhes
| 30/01/2026 | 0000008/2026 | 0000048/2026 | PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA PARA O DIRETOR INSTITUCIONAL, SR. DEMETRIUS JUNG GONZALEZ, COMPARECER A REUNIAO SOBRE REGULAMENTO E COBRANCA NO SAAE DE LINHARES E APRESENTACAO DE INVESTIMENTOS A CAMARA DE VEREADORES NO MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM. DIARIA: 03 A 05 DE FEVEREIRO DE 2026. | DEMETRIUS JUNG GONZALEZ | 188000000000 - RECURSOS PROPRIOS DOS CONSORCIOS | ***.385.010-** | R$ 968,76 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 30/01/2026 | 0000008/2026 | 0000047/2026 | PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA PARA O DIRETOR INSTITUCIONAL, SR. DEMETRIUS JUNG GONZALEZ, REALIZAR REUNIAO PARA APRESENTAR O RELATORIO DE FISCALIZACAO NO MUNICIPIO DE VIANA DIA 29/01. DIARIA: 29 DE JANEIRO DE 2026. | DEMETRIUS JUNG GONZALEZ | 188000000000 - RECURSOS PROPRIOS DOS CONSORCIOS | ***.385.010-** | R$ 126,36 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 26/01/2026 | 0000007/2026 | 0000045/2026 | PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA PARA O DIRETOR GERAL, SR. ANDRE LUIZ TOSCANO DALMASIO, COMPARECER A REUNIAO SOBRE REGULACAO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS COM O PREFEITO DE ALTO RIO NOVO DIA 26/01, COM O PREFEITO DE AGUA DOCE DO NORTE E PINHEIROS DIA 27/01 E NAS PREFEITURAS DE CONCEICAO DA BARRA, JAGUARE E SOORETAMA DIA 28/01 E REALIZAR REUNIAO PARA APRESENTAR O RELATORIO DE FISCALIZACAO REALIZADA NO MUNICIPIO DE VIANA DIA 29/01. DIARIA: 26 A 29 DE JANEIRO DE 2026. | ANDRE LUIZ TOSCANO DALMASIO | 188000000000 - RECURSOS PROPRIOS DOS CONSORCIOS | ***.656.527-** | R$ 1.516,32 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 26/01/2026 | 0000018/2026 | 0000046/2026 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA O DIRETOR GERAL, SR. ANDRE LUIZ TOSCANO DALMASIO, E PARA O DIRETOR INSTITUCIONAL, SR. DEMETRIUS JUNG GONZALEZ, PARA COMPARECEREM NA REUNIAO COM EMBASA, SALVADORPAR, AGERSA E AGERBA SOBRE REGULACAO NA BAHIA, NO PERIODO DE 25 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026 EM SALVADOR/BA. | UNIMUNDI VIAGENS E TURISMO LTDA | 188000000000 - RECURSOS PROPRIOS DOS CONSORCIOS | 00.217.413/0001-22 | R$ 3.578,72 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO |
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Detalhes
| 23/01/2026 | 0000026/2026 | 0000044/2026 | PROPOSTA E CONCESSAO DE RESSARCIMENTO DE COMPRA DE ITENS DE INFORMATICA PARA O DIRETOR GERAL, SR. ANDRE LUIZ TOSCANO DALMASIO, EM RAZAO DA NECESSIDADE DE SUBSTITUICAO DE TECLADO E MOUSE QUEBRADOS NA ARIES. | ANDRE LUIZ TOSCANO DALMASIO | 188000000000 - RECURSOS PROPRIOS DOS CONSORCIOS | ***.656.527-** | R$ 53,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES |
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Detalhes
| 22/01/2026 | 0000020/2026 | 0000043/2026 | PROPOSTA E CONCESSAO DE RESSARCIMENTO DE ABASTECIMENTO PARA A DIRETORA DE REGULACAO E FISCALIZACAO, SRAº ALINI TREGNAGO CAMPONES, EM RAZAO DA NECESSIDADE DE REALIZACAO DE ABASTECIMENTOS NO VEICULO LOCADO PELA ARIES, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2026. | ALINI TREGNAGO CAMPONES | 188000000000 - RECURSOS PROPRIOS DOS CONSORCIOS | ***.960.117-** | R$ 123,98 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES |